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024费用报销制度.docx

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费用报销管理制度    第一章     总则   第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用 报销流程 , 合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条:本制度根据公司的实际情况, 将费用报销分为差旅费、住宿费、餐费、办公费等。   第三条:本制度适用公司各部门。     第二章    费用报销制度及流程 第一条:原始凭证有效性的规定    1、报销人应取得真实合法的原始凭证    (1)增值税专用发票 (2)普通发票   (3)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;    (4)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单等。    2 、发票的真假辨别   发票章的单位名称需要和 网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实。 3 、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时, 允许以普通收据报销(必须加盖对方公章及 黑色钢笔或签字笔填写 ); 对于既没发票,也没收据的,一律不予报销。 第二条:费用报销单填写及票据粘贴要求    1、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致, 并由项目负责人及现场人员任何一人签字才有效(2人签字);报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务则不予报销 ; 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写. 2、各票据应均匀贴在报销单的粘贴位置上, 整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 3、若报销票据面积大小相同或相似 (如车票等),需有层次序列张贴;    报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;     4、报销票据在粘贴时, 要确保审核人能够完全清楚地审阅报销金额;        5、出租车票注明起止地点、 时间、人物事件等;    第三条:费用报销基本流程:       报销人填写报销单-----财务审核-----总经理签字------财务付款 第四条:报销时间的具体规定      1、为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月16号、次月1号进行报销,其他时间不予报销。 2、当月报销当月票据,跨月报销需总经理特殊审批。   第三章    费用审批管理   第一条:费用审批管理   1 、公司所有货币资金收付审批权限属总经理。   2 、总经理外出时可以指定授权人,经公司财务审核后予以支付,对不符合公司财务制度的单据,有权拒绝支付,总经理回来后要立即补办审批手续(或者微信、短信询问同意截图,打印后作为附件粘贴在原始凭证后)。   3、货币资金支付的批准方式为书面形式。   4、报销人徇私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销;对已
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