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ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件.docx

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ISO45001 职业健康安全管理体系 智安文库:chaojikaoba.cn-海量安环建资料免费下载 策划人:安全人 程 序 文 件 目 录 序号 文 件 名 称 编 号 1 文件控制程序 AQR-CX-01 -202X 2 记录控制程序 AQR-CX-02 -202X 3 管理评审程序 AQR-CX-03 -202X 4 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 AQR-CX-04 -202X 5 信息交流和沟通管理程序 AQR-CX-05 -202X 6 资源管理程序 AQR-CX-06 -202X 7 能源综合利用管理程序 AQR-CX-07 -202X 8 教育、培训管理程序 AQR-CX-08 -202X 9 与顾客有关的过程控制程序 AQR-CX-09 -202X 10 采购控制程序 AQR-CX-10 -202X 11 劳务供方及服务供方管理程序 AQR-CX-11 -202X 12 施工过程控制程序 AQR-CX-12 -202X 13 施工安全管理程序 AQR-CX-13 -202X 14 相关方的管理程序 AQR-CX-14 -202X 15 监视和测量控制程序 AQR-CX-15 -202X 16 合规性评价控制程序 AQR-CX-16 -202X 17 内部审核程序 AQR-CX-17 -202X 18 不合格品控制程序 AQR-CX-18 -202X 19 不符合、纠正措施控制程序 AQR-CX-19 -202X 20 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 AQR-CX-20 -202X 21 环境因素识别、评价与更新程序 AQR-CX-21 -202X 22 废弃物管理程序 AQR-CX-22 -202X 23 应急准备和响应程序 AQR-CX-23 -202X 24 环境分析控制程序 AQR-CX-24-202X 25 相关方需求和期望控制程序 AQR-CX-25-202X 26 风险和机遇的应对控制程序 AQR-CX-26-202X 27 变更控制程序 AQR-CX-27-202X 28 方针、目标、指标控制程序 AQR-CX-28-202X 29 施工组织设计编制管理程序 AQR-CX-29 -202X 30 产品标识和可追溯性控制程序 AQR-CX-30-202X 31 防护管理控制程序 AQR-CX-31-202X 32 检测设备控制程序 AQR-CX-32-202X 33 顾客满意度测量控制程序 AQR-CX-33-202X 34 环境运行控制管理程序 AQR-CX-34 -202X 35 职业健康安全运行控制管理程序 AQR-CX-35-202X 文件控制程序 AQR-CX-01-202X 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: a. QEO管理手册—一级文件; b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等); d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等) 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 QEO管理手册编号 202X SC AQR 年号 手册代号 企业名称代码 例:AQR-SC-202X表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册202X年发布版本。 202X b. 程序文件编号 0 1 CX AQR 年号 顺序号 程序文件代号 企业名称代号 例:AQR-CX-03-202X表示禹城市**市政工程有限公司程序文件202X年发布的第1个程序文件。 c. 作业文件编号 0 1 AQR 部门代号 顺序号 例:AQR-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B……数字表示。 修改状态号以0、1、2、3、4……表示 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。 4.3 文件的批准、评审与更新 a.《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准; b. 程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准; c. 作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批; d. 技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准; e. 外来文件由管理者代表审批其适用性; f. 必要时对文件评审与更新时,需再次批准。 综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。 4.4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”,并保留更改内容的记录。 4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。 4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。 4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。 4.4.4 文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。 4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。 4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。 4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。 4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。 4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。 4.5 文件的发放和领用 4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。 4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。 4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。 4.5.4 当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。 4.6 外来文件的控制 a. 对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”; b. 经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”; c. 对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回,按作废文件处理。 4. 7 文件的管理 4.7.1 综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。 对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包
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